8.х УНФ Одна расходная накладная по двум счетам

Тема в разделе ""1С:Управление небольшой фирмой УНФ"", создана пользователем zaporozhetza, 28 ноя 2016.

  1. TopicStarter Overlay
    zaporozhetza
    Offline

    zaporozhetza

    Регистрация:
    28 апр 2016
    Сообщения:
    44
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравствуйте, один счёт отгружаю частично, второй счёт отгружаю полностью и всё это одной расходной накладной. Скажите пожалуйста каким образом теперь мне закрыть заказ покупателя? Ведь в расходной накладной можно выбрать только один счёт. Спасибо

    Вложения:

    Последнее редактирование: 28 ноя 2016
  2. TopicStarter Overlay
    zaporozhetza
    Offline

    zaporozhetza

    Регистрация:
    28 апр 2016
    Сообщения:
    44
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    проще говоря нужно одну расходную накладную привязать к двум заказам покупателя.
  3. Rad&K
    Offline

    Rad&K Профессионал в 1С

    Регистрация:
    3 авг 2015
    Сообщения:
    1.465
    Симпатии:
    135
    Баллы:
    104
    Почти та же ситуация, что /threads/sostojanie-nepolnoj-oplaty-zakaza-posle-vozvrata.59226/
    Вам что счет, что заказ - одно и тоже? Ну так и будете иметь висящие заказы.
    Скопируйте строки в нужный заказ, а из "того" их удалите. :(
    УНФффффф...
    Последнее редактирование: 29 ноя 2016
  4. meskalin
    Offline

    meskalin Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    15 мар 2012
    Сообщения:
    1.016
    Симпатии:
    124
    Баллы:
    104
    Покажите структуру подчиненности документа реализации?
  5. meskalin
    Offline

    meskalin Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    15 мар 2012
    Сообщения:
    1.016
    Симпатии:
    124
    Баллы:
    104
    Перенесите из шапки в табличную часть заказы покупателей и спокойно отгружайте.

    расходная накладная.JPG
    Игорь Васильков нравится это.
  6. Rad&K
    Offline

    Rad&K Профессионал в 1С

    Регистрация:
    3 авг 2015
    Сообщения:
    1.465
    Симпатии:
    135
    Баллы:
    104
    Продемонстрируйте, пожалуйста... :(
  7. Rad&K
    Offline

    Rad&K Профессионал в 1С

    Регистрация:
    3 авг 2015
    Сообщения:
    1.465
    Симпатии:
    135
    Баллы:
    104
    Нашел. В настройке РН.
    Только как опять же:
    Как заполнить на основании нескольких счетов? Копированием строк?
    И нет возможности выбрать основанием Заказ.
  8. meskalin
    Offline

    meskalin Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    15 мар 2012
    Сообщения:
    1.016
    Симпатии:
    124
    Баллы:
    104
    Вообще не очень хорошая схема отгружать одной РН несколько заказов. Частая проблема из-за этого - разобраться потом с привязкой оплат :)
    Насколько я знаю, пока только руками при необходимости можно собрать неотгруженные товары из заказов в одну РН.
  9. Игорь Васильков
    Offline

    Игорь Васильков

    Регистрация:
    10 янв 2018
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как поступать в следующей ситуации. Есть заказчик Иванов. Он построил дом и заказывает у нас стеклянные конструкции: 1. Душевая перегородка - 1шт, 2. Стеклянные двери -3шт, 3) Зеркала - 4шт. Каждая конструкция считается сметой (заказ покупателя) с перечнем всех необходимых комплектующих и работ. После того, как мы озвучили стоимость заказчику по всем конструкциям, он решил оплатить от юр.лица по расчетному счету. И попросил выставить счет на оплату. По условиям патентной системы налогообложения мы можем выставлять счет только на услуги. Поэтому выставляем счет с одной строкой "Изготовление и установка стеклянной конструкции" на общую сумму по всему объекту (всем конструкциям). Заказчик перечисляет предоплату 70% и мы начинаем работать по его заказу. Оплату распределяем по заказам в документе Поступление на счет. После выполнения заказа мы оформляем Акт выполненных работ на основании счета (одна строка, общая сумма). Получив остаток денег 30% - распределяем их по заказам. Заказы - полностью оплачены, счет - полностью оплачен. Однако, при закрытие месяца возникает ошибка во взаиморасчетах. Программа не может распределить авансы. Как быть? Какой правильный порядок операций?