8.х УПП При закрытии 25.01 в НУ формируется сальдо

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем helpmee, 27 янв 2017.

  1. TopicStarter Overlay
    helpmee
    Offline

    helpmee Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 апр 2011
    Сообщения:
    195
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Добрый день!
    Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.79.1)
    РАУЗ
    с 23.01 счета НУ было распределено на 25.02 на статьи затрат с видом НУ - прочее.
    После закрытия месяца 25.02 весь списался на 90.08.
    Но, так же сформировалась проводка в кредите 25.01 по тем статьям которые пришли с 23.01 и зависает сальдо на конец. Подскажите в какую сторону копать?
  2. ЧКДзержинский
    Offline

    ЧКДзержинский Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 дек 2006
    Сообщения:
    536
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    В каком разрезе проводка по Кт 25: ВР, ПР, НУ?
    Как закрывается у вас 23.01 в БУ - на 25.01?
  3. TopicStarter Overlay
    helpmee
    Offline

    helpmee Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 апр 2011
    Сообщения:
    195
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    В разрезе НУ.
    Получается при закрытии 25 в НУ , та сумма , что была распределена с 23.01 через ОПзС на 25.02, "Задублировалась" и отразилась как Дт 23.01 Кт 25.01, но в Дт25.01 по этим подразделениям ничего нет, т.к. их затраты косвенные..
  4. ЧКДзержинский
    Offline

    ЧКДзержинский Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 дек 2006
    Сообщения:
    536
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Нет сейчас времени смоделировать ситуацию. Вообще хотя закрытие 23 на 25 допустимо, мне это все же не совсем ясно: сначала вспомогательное производство закрываем на общепроизводственные расходы, затем общепроизводственные расходы закрываем на все производство, т.е. закрываем 25 на 20 и 23 - по идее в этом случае часть поступившая с 23 счета на 25, не должна попадать обратно на 23.
    У нас бывает вспомогательное производство, но там не услуги (а у вас услуги?), а материальные ценности, поэтому мы с 23 делаем выпуск на 10 счет, а оттуда кидаем на 20 или 25.
    Попробуйте снять остатки регистра УчетЗатратРегл перед расчетом себестоимости.
    Возможно косяк в расчете с/с: посмотрите настройки расчета себестоимости (Настройки программы - Расчет себестоимости), у нас Граница погрешности СЛУ 100, Максимальное количество итераций СЛУ 50.
  5. TopicStarter Overlay
    helpmee
    Offline

    helpmee Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 апр 2011
    Сообщения:
    195
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    То что вы описали, у нас в БУ и там все вроде хорошо.

    Вся проблематика в НУ, получается что одно подразделение ( 23.01 , для которого это прямые расходы), оказывает услуги другому подразделению ( 25.02, для которого это косвенные расходы).
    В ОПзС в услугах указываем для 23.01 статьи затрат / номенклатурную группу, в получателях 25.02 Статью затрат с видом расходов в НУ - прочее.
    После расчета с/с формируется проводка в НУ
    Дт 25.02 Кт 23.01
    Дт 90.08 Кт 25.02
    Все хорошо, 25.02 закрылся.
    Но в тоже время появляется странная проводка в НУ
    Дт 23.01 Кт 25.01 разбитая по копейкам как раз на ту сумму, что пришла с 23.01 на 25.02, соответственно появляется сальдо по 25.01...